Elenco atti decisionali
Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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Deliberazione di Giunta Comunale 52 18-05-2020 |
PATROCINIO GRATUITO ATTIVITA' DEL POLITECNICO DI MILANO. |
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Deliberazione di Giunta Comunale 51 18-05-2020 |
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) - |
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Ordinanza Dirigenziale 30 16-05-2020 |
Gestione del parcheggio "Santo Stefano" e delle zone di sosta a raso (zone blu) da parte della Sostauto srl. di cui alla convenzione rep. n. 57 del 01/08/2007. RILASCIO e SGOMBERO del parcheggio Santo Stefano - RIMOZIONE dei parcometri - SOSPENSIONE del relativo servizio della sosta a pagamento nel parcheggio Santo Stefano e nelle strisce blu - IMMEDIATA DISATTIVAZIONE dei parcometri e di ogni forma di riscossione |
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Determinazione di Liquidazione 362 15-05-2020 |
Fattura elettronica numero 1102 del 30/04/2020 per conto di SICULA TRASPORTI S.P.A. |
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Determinazione di Liquidazione 361 15-05-2020 |
Fattura elettronica numero 003460 del 30/04/2020 per conto di ECONORD SPA |
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Determinazione di Liquidazione 360 15-05-2020 |
ISTITUTO MUSICALE "P. VINCI" . Liquidazione emolumenti docenti mesi di novembre, dicembre, gennaio. A.S. 2019-2020. Corsi Ordinamentali - Junior. |
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Determinazione di Liquidazione 359 15-05-2020 |
Liquidazione a favore della Ditta Lo Nigro Giacomo per fornitura carburante autoparco comunale.CIG Z192CEDFES |
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Determinazione di Liquidazione 358 15-05-2020 |
Servizio di gestione del procedimento di stampa, postalizzazione e rendicontazione di atti conseguenti all' attivita' della polizia municipale inerente l'accertamento di violazioni al codice della strada - Pagamento Fattura 128 EP - 2020 DD nr. 222 del 21/04/2020 - Cap. 2235/2 Bil. 2020 - Codice CIG n. Z22217DF9B* |
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Determinazione di Liquidazione 357 15-05-2020 |
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo-Progetto SPRAR 2017-2019 Liquidazione 4° acconto anno 2019 al Iride Societa' Cooperativa Sociale. TRATTASI DI PAGAMENTI A VALERE SU FONDI VINCOLATI. CUP: B29D17001650004 - CIG: 70270010AC |
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Determinazione Dirigenziale 275 15-05-2020 |
Piano di Zona 2013/2015- Det. Dir.n. 817/2018. PRE 2515 2018. Impegno per forniture |
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Ordinanza Sindacale 63 15-05-2020 |
CAMPAGNA ANTINCENDIO 2020 - Prevenzione incendi, pulizia e recinzione di fondi |
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Determinazione di Liquidazione 355 14-05-2020 |
EMERGENZA COVID-19 - DLGS 81/2008 - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER TUTTI I DIPENDENTI DELL'ENTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA- CIG : Z4F2C8DF5A Liquidazione somme ditta Vespo Salvatore e ditta DCR di Rosario Di Carlo |
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Determinazione di Liquidazione 354 14-05-2020 |
Verifica impianto elettrico di messa a terra installato c/o l'Impianto Sportivo polifunzionale di Via delle Industrie Caltagirone. Pagamento Fattura n. 6/E di € 610,00 alla Ditta VIEM S.R.L. di San Gregorio di Catania. |
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Determinazione di Liquidazione 353 14-05-2020 |
Liquidazione operatrice Bucceri Grazia per servizio di assistenza igienico-personale alunni portatori di handicap |
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Determinazione di Liquidazione 352 14-05-2020 |
Liquidazione contributi INPS saldo III e IV trimestre a favore degli operatori per servizio di assistenza igienico-personale alunni H |
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Determinazione di Liquidazione 351 14-05-2020 |
Liquidazione somme a favore del Prof. Avv. Giovanni Grasso a seguito di accordo transattivo, giusta delibera di G.M. n.162/2019. 2^ rata. |
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Determinazione di Liquidazione 350 14-05-2020 |
Progetto Disabilita' grave D.P. 589/2018 . Liquidazione fatture rimborso voucher SOC. COOP. PROGETTO SOLIDARIETA' E' VITA. CUP B21E19000010002. FONDI VINCOLATI |
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Determinazione di Liquidazione 349 14-05-2020 |
Liquidazione somme per pagamenteo delle spese e compensi di giudizio a seguito di sentenza per opposizione a verbali di accertamento per violazioni al C.D.S.: sentenza nr. 247/2017;; cap. 66500 Bil. 2020. |
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Determinazione di Liquidazione 348 14-05-2020 |
Progetto Disabilita' grave D.P. 589/2018 . Liquidazione fatture rimborso voucher SOC.COOP. SOLE . cup B21E19000010002. FONDI VINCOLATI |
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Determinazione di Liquidazione 347 14-05-2020 |
Progetto Disabilita' grave D.P. 589/2018 . Liquidazione fatture rimborso voucher SOC.COO.SOMNIUM. CUP B21E19000010002. FONDI VINCOLATI. |
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