Elenco atti decisionali

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Atto Oggetto del documento Altri dati
DETERMINA
250
07-06-2017
ditta LocalHost di Piero Pellegrini - Determina n° 40 del 26.01.2017 per Servizio di assistenza informatica - Integrazione impegno di spesa. CIG Z0E19776F1.
 
DETERMINA
249
01-06-2017
ditta Europam S.p.A. - Fornitura carburanti periodo 1^ meta' mese di Maggio 2017 - Liquidazione. CIG Z201D5C71E.
 
DETERMINA
248
01-06-2017
Liquidazione fatture nn. 10/PA/2017, 11/PA/2017, 12/PA/2017, 13/PA/2017, 14/PA/2017, 15/PA/2017, della ditta OPEN-TEL srl per utenze comunali telefonia - INTERVENTO SOSTITUTIVO a beneficio dell'I.N.P.S.
 
DETERMINA
247
30-05-2017
ditta Estraenergie S.r.l. - Fornitura gas metano relativa al periodo di riferimento Agosto 2016 - Aprile 2017 - Liquidazione.
 
DETERMINA
246
30-05-2017
Vodafone Italia S.p.A. - Servizio di telefonia - Attivazione linee fisse e mobili - periodo di fatturazione 17 Marzo/11 Maggio - Liquidazione fattura.
 
DETERMINA
245
29-05-2017
Lavori di potatura essenze nel capoluogo e fornitura profilati in legno; Impegno di spesa e affidamento lavori alla Ditta Belardini Andrea di Castiglion Fibocchi. Per potature CIG ZBB1ECD71E per fornitura profilati CIG Z5D1ECD746
 
DETERMINA
244
29-05-2017
Manutenzione ordinaria automezzi adibiti al servizio viabilita'. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta PRIMA snc. CIG ZBF1ECB1F5
 
DETERMINA
243
29-05-2017
Manutenzione ordinaria Scuolabus e taglia erba Gianni Ferrari. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta PRIMA snc. CIG ZBB1ECACF5
 
DETERMINA
242
29-05-2017
Liquidazione di spesa per lo svolgimento del servizio postale - Periodo : Marzo 2017.
 
DETERMINA
241
25-05-2017
PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'ACQUISIZIONE DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI - CIG 7064933724
 
DETERMINA
240
25-05-2017
Manutenzione verdi pubblici nel capoluogo e frazione giugno 2017; Impegno di spesa e affidamento lavori alla Ditta Pulaj Demokrat. CIG ZD61EC1F34
 
DETERMINA
239
24-05-2017
Servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2016/2017 - Liquidazione fattura N. 140/PA della cooperativa "Betadue cooperativa sociale di tipo b - societa' cooperativa a.r.l. onlus", mese di APRILE 2017 CIG Z811AE52FB
 
DETERMINA
238
23-05-2017
Manutenzione Impianti elettrici del campo di calcio; Impegno di spesa e affidamento lavori. CIG Z561EBBDF4
 
DETERMINA
237
23-05-2017
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica nel capoluogo (Via G. La Pira ); Impegno di spesa e affidamento lavori. CIG Z721EBBCAD
 
DETERMINA
236
23-05-2017
Manutenzione verdi pubblici comunali - disinfestazione; Impegno di spesa e affidamento lavori. CIG Z1C1EBBB11
 
DETERMINA
235
23-05-2017
Telecom Italia S.p.A. - fornitura servizio di telefonia fissa - 3° bimestre 2017 - periodo Marzo/Aprile - Liquidazione.
 
DETERMINA
234
23-05-2017
Fornitura di una corona di alloro per la ricorrenza istituzionale del 25 aprile - liquidazione di spesa in favore della ditta Pollice Verde di Lusini Serena. CIG Z791E47F84
 
DETERMINA
233
22-05-2017
Manutenzione banchine stradali e verdi pubblici nel capoluogo e frazione Gello B. ; Affidamento lavori per l'anno 2017. CIG Z141E63ED7
 
DETERMINA
232
22-05-2017
Acquisto manifesti ricorrenza Festa della Repubblica - impegno di spesa e anticipo economale
 
DETERMINA
231
22-05-2017
ditta Edison Energia S.p.A. - Fornitura energia elettrica periodo Aprile 2017 - Liquidazione. CIG derivato 6947485DFA.
 
 

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