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Atto Oggetto del documento Altri dati
Determinazione del Responsabile
322
18-06-2019
FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE ED ARREDI PER IL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - INCREMENTO IMPEGNO SPESA.
 
Determinazione del Responsabile
218
11-04-2019
FORNITURA DI BANDIERE VARIE E CANCELLERIA VARIA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA
 
Determinazione del Responsabile
1372
25-11-2022
FORNITURA DI BATTERIE PER RIPRISTINO DEL GRUPPO DI CONTINUITA' UPS - CIG Z3D380DD1F - LIQUIDAZIONE FATTURA
 
Determinazione del Responsabile
261
16-06-2016
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.
 
Determinazione del Responsabile
338
29-07-2016
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI - PARCHI E GIARDINI E STRADE - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.
 
Determinazione del Responsabile
146
13-03-2019
FORNITURA DI N. 3 HARD DISK SSD 480 GB - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.
 
Determinazione del Responsabile
759
18-12-2019
FORNITURA DI N. 340 BORRACCE IN ALLUMINIO CON PERSONALIZZAZIONE LOGO COMUNE - CIG Z4A2B43A42 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.
 
Determinazione del Responsabile
1388
30-11-2022
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 INSEGNE LUMINOSE PER IL TEATRO CAOS. CIG Z1B38D787C - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO SPESA.
 
Determinazione del Responsabile
13
09-01-2023
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 INSEGNE LUMINOSE PER IL TEATRO CAOS. CIG Z1B38D787C - SALDO INTERVENTO.
 
Determinazione del Responsabile
68
01-02-2019
FORNITURA E TRASMISSIONE RELAZIONE CONTO ANNUALE 2018 - IMPEGNO SPESA
 
Determinazione del Responsabile
1708
29-12-2021
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PORTALE PER LA REGOLAZIONE DEGLI ACCESSI AL PARCHEGGIO DI VIA DELLE TERME DENOMINATO FUCOLI_CUP F17H21010300004 - CIG: ZB934A70BF
 
Determinazione del Responsabile
751
23-06-2022
FORNITURA FASCIA PER SINDACO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 811/00000 del 15.6.2022
 
Determinazione del Responsabile
7
10-01-2019
FORNITURA LUBRIFICANTI PER MEZZI E ATTREZZATURE IN CARICO AL SERVIZIO LL.PP. - PATRIMONIO - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.
 
Determinazione del Responsabile
536
26-09-2019
FORNITURA LUBRIFICANTI PER MEZZI E ATTREZZATURE IN CARICO AL SERVIZIO LL.PP. - PATRIMONIO - INCREMENTO IMPEGNO SPESA.
 
Determinazione del Responsabile
101
12-02-2018
FORNITURA LUBRIFICANTI PER MEZZI E ATTREZZATURE IN CARICO AL SERVIZIO LL.PP. PATRIMONIO - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.
 
Determinazione del Responsabile
356
23-06-2017
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO LL.PP. - PATRIMONIO - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.
 
Determinazione del Responsabile
748
16-12-2019
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG ZEA2B3618F - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.
 
Determinazione del Responsabile
249
05-05-2017
FORNITURA MATERIALE EDILE ED ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO
 
Determinazione del Responsabile
838
12-12-2018
FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERO COMUNALE E PARCHI E GIARDINI - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.
 
Determinazione del Responsabile
302
05-06-2019
FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE - PARCHI E GIARDINI - IMMOBILI COMUNALI - CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.
 
 

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