Elenco atti decisionali
Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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Deliberazioni di Giunta Comunale 40 07-03-2017 |
PAPMAA az agr San Polo in Rosso: alienazione per aggiustamento confini |
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Determinazioni Servizio Economico Finanziario 51 07-03-2017 |
Redazione e gestione di un progetto per il miglioramento delle performance ambientali nel settore della prevenzione, riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Affidamento dell'incarico alla Societa' "Agenzia Provinciale per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile S.r.l." Liquidazione di spesa 3° rata |
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Determinazioni Servizio Economico Finanziario 52 07-03-2017 |
LIQUIDAZIONE Quota associativa A.N.C.I.- Anno 2017. |
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Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 99 08-03-2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO EX CANTINE RICASOLI - DITTA KILL THE FIRE - P.IVA 05822330485 - IMPORTO €. 490,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z2D1DB9226) - IMPEGNO DI SPESA |
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Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 100 08-03-2017 |
VERIFICA E RELATIVA CERTIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CIRCOLO DI NUSENNA - IMPEGNO DI SPESA - ELETTRICA LANDI - P.IVA 00845930528 - IMPORTO € 250,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z481DBC1A0) |
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Determinazioni Servizio Economico Finanziario 53 09-03-2017 |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI DURATA 48 MESI - DITTA SMAU GFI P. IVA 01184230521 - PER € 600,00 (oltre IVA) CIG. Z341AC7554 - liquidazione di spesa |
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Determinazioni Servizio Economico Finanziario 54 09-03-2017 |
ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE - DITTA MAGGIOLI SPA P. IVA 02066400405 - PER € 42,56 (oltre IVA) CIG. Z941DC1DAF IMPEGNO DI SPESA. |
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Determinazioni Servizio Economico Finanziario 55 09-03-2017 |
TERRECABLATE MANUTENZIONE SERVIZIO VOIP E CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - CIG. ZA51DBFFF3 € 2.654,17 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA |
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Determinazioni Servizio Economico Finanziario 56 09-03-2017 |
TERRECABLATE MANUTENZIONE SERVIZIO VOIP E CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - CIG. Z691DC0072 € 1.654,17 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA |
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Determinazioni Servizio Economico Finanziario 57 09-03-2017 |
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 per un totale di € 1.355,74 relativa alle spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Novembre 2016 e Dicembre 2017 - Liquidazione n. 2 fatture n. 8717005081 del 18/01/2017 e n. 8717030097 del 06/02/2017 |
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Determinazioni Servizio Economico Finanziario 58 09-03-2017 |
Ditta DIGITAL TELECOMUNICAZIONI SERVICE SRL di Siena per copertura WIFI, linee telefoniche e ADSL ufficio turistico e biblioteca del capoluogo. CIG: Z4C1DC1FD9 - per € 57,70 Impegno e liquidazione |
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Determinazioni Servizio Economico Finanziario 59 09-03-2017 |
Impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA SPA per pagamento fatture utenze telefonia fissa anno 2017 |
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Determinazioni Servizio Economico Finanziario 60 09-03-2017 |
Fatture Telecom 1° bimestre 2017 - Liquidazione |
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Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 101 09-03-2017 |
INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IDRAULICI A SERVIZIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROMEI SRL - P.IVA 02057600518 - IMPORTO €. 1.552,92 OLTRE IVA - CIG Z181DBE5B6 |
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Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 102 09-03-2017 |
INTERVENTI MANUTENTIVI SUI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO - P.IVA. 02109420519 - IMPORTO €. 790,98 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z3D1DC0541) - IMPEGNO DI SPESA |
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Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 103 09-03-2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA STRADA COMUNALA N. 42 "VECCHIA DEL MASSETO" - DITTA AGRICHIANTI SNC di Fronti B. & C. - CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI - P.IVA 00648500528 - IMPORTO € 2.460,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z871DC2206) - IMPEGNO DI SPESA |
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Determinazioni Servizio Economico Finanziario 61 10-03-2017 |
Fatture Telecom 2° bimestre 2017 - Liquidazione |
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Determinazioni Servizio Economico Finanziario 62 10-03-2017 |
TELECOM ITALIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 NUMERO VERDE 800-012661 - Liquidazione fatture |
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Determinazioni Servizio Economico Finanziario 63 10-03-2017 |
EDISON ENERGIA SPA SPA fornitura energia illuminazione pubblica Dicembre 2016 Liquidazione fattura n. 5750372758 del 12/01/2017 |
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Determinazioni Servizio Economico Finanziario 64 10-03-2017 |
ENERGRID SPA SPA fornitura energia illuminazione pubblica Gennaio 2017 Liquidazione fattura n. 174005222 del 16/02/2017 |
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