Elenco atti decisionali

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Atto Oggetto del documento Altri dati
Deliberazioni di Giunta Comunale
40
07-03-2017
PAPMAA az agr San Polo in Rosso: alienazione per aggiustamento confini
 
Determinazioni Servizio Economico Finanziario
51
07-03-2017
Redazione e gestione di un progetto per il miglioramento delle performance ambientali nel settore della prevenzione, riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Affidamento dell'incarico alla Societa' "Agenzia Provinciale per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile S.r.l." Liquidazione di spesa 3° rata
 
Determinazioni Servizio Economico Finanziario
52
07-03-2017
LIQUIDAZIONE Quota associativa A.N.C.I.- Anno 2017.
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
99
08-03-2017
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO EX CANTINE RICASOLI - DITTA KILL THE FIRE - P.IVA 05822330485 - IMPORTO €. 490,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z2D1DB9226) - IMPEGNO DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
100
08-03-2017
VERIFICA E RELATIVA CERTIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CIRCOLO DI NUSENNA - IMPEGNO DI SPESA - ELETTRICA LANDI - P.IVA 00845930528 - IMPORTO € 250,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z481DBC1A0)
 
Determinazioni Servizio Economico Finanziario
53
09-03-2017
NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI DURATA 48 MESI - DITTA SMAU GFI P. IVA 01184230521 - PER € 600,00 (oltre IVA) CIG. Z341AC7554 - liquidazione di spesa
 
Determinazioni Servizio Economico Finanziario
54
09-03-2017
ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE - DITTA MAGGIOLI SPA P. IVA 02066400405 - PER € 42,56 (oltre IVA) CIG. Z941DC1DAF IMPEGNO DI SPESA.
 
Determinazioni Servizio Economico Finanziario
55
09-03-2017
TERRECABLATE MANUTENZIONE SERVIZIO VOIP E CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - CIG. ZA51DBFFF3 € 2.654,17 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA
 
Determinazioni Servizio Economico Finanziario
56
09-03-2017
TERRECABLATE MANUTENZIONE SERVIZIO VOIP E CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - CIG. Z691DC0072 € 1.654,17 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA
 
Determinazioni Servizio Economico Finanziario
57
09-03-2017
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 per un totale di € 1.355,74 relativa alle spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Novembre 2016 e Dicembre 2017 - Liquidazione n. 2 fatture n. 8717005081 del 18/01/2017 e n. 8717030097 del 06/02/2017
 
Determinazioni Servizio Economico Finanziario
58
09-03-2017
Ditta DIGITAL TELECOMUNICAZIONI SERVICE SRL di Siena per copertura WIFI, linee telefoniche e ADSL ufficio turistico e biblioteca del capoluogo. CIG: Z4C1DC1FD9 - per € 57,70 Impegno e liquidazione
 
Determinazioni Servizio Economico Finanziario
59
09-03-2017
Impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA SPA per pagamento fatture utenze telefonia fissa anno 2017
 
Determinazioni Servizio Economico Finanziario
60
09-03-2017
Fatture Telecom 1° bimestre 2017 - Liquidazione
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
101
09-03-2017
INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IDRAULICI A SERVIZIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROMEI SRL - P.IVA 02057600518 - IMPORTO €. 1.552,92 OLTRE IVA - CIG Z181DBE5B6
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
102
09-03-2017
INTERVENTI MANUTENTIVI SUI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO - P.IVA. 02109420519 - IMPORTO €. 790,98 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z3D1DC0541) - IMPEGNO DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
103
09-03-2017
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA STRADA COMUNALA N. 42 "VECCHIA DEL MASSETO" - DITTA AGRICHIANTI SNC di Fronti B. & C. - CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI - P.IVA 00648500528 - IMPORTO € 2.460,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z871DC2206) - IMPEGNO DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Economico Finanziario
61
10-03-2017
Fatture Telecom 2° bimestre 2017 - Liquidazione
 
Determinazioni Servizio Economico Finanziario
62
10-03-2017
TELECOM ITALIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 NUMERO VERDE 800-012661 - Liquidazione fatture
 
Determinazioni Servizio Economico Finanziario
63
10-03-2017
EDISON ENERGIA SPA SPA fornitura energia illuminazione pubblica Dicembre 2016 Liquidazione fattura n. 5750372758 del 12/01/2017
 
Determinazioni Servizio Economico Finanziario
64
10-03-2017
ENERGRID SPA SPA fornitura energia illuminazione pubblica Gennaio 2017 Liquidazione fattura n. 174005222 del 16/02/2017
 
 

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