Elenco atti decisionali
Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 173 02-05-2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA €. 4.260,00 oltre IVA- DITTA ALBERI ASCENSORI SRL - P.IVA 00930270525 CF: 04468150729 - IMPORTO€. 4.260,00 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z152333A88) |
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Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 234 01-06-2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2017 - PERIODO 1^ SEMESTRE - DITTA ALBERI ASCENSORI SRL - P.IVA 00930270525 CF: 04468150729 - IMPORTO€. 1.670,70 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z152333A88) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 267 28-06-2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2017 - PERIODO 1^ SEMESTRE - DITTA ALBERI ASCENSORI SRL - P.IVA 00930270525 CF: 04468150729 - IMPORTO €. 2.132,70 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z891E62C5F) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 449 15-11-2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2017 - IMPIANTO C/O EX CANTINE RICASOLI - PERIODO 2^ SEMESTRE - DITTA ALBERI ASCENSORI SRL - P.IVA 00930270525 CF: 04468150729 - IMPORTO€. 462,00 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z891E62C5F) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 464 23-11-2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2017 - IMPIANTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA, LA BIBLIOTECA, LA SEDE COMUNALE - PERIODO 2^ SEMESTRE - DITTA ALBERI ASCENSORI SRL - P.IVA 00930270525 CF: 04468150729 - IMPORTO €. 1.670,70 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z891E62C5F) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 131 28-03-2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 |
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Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 154 27-04-2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ALBERI ASCENSORI SRL - P.IVA 00930270525 CF: 04468150729 - IMPORTO €. 4.265,00 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z891E62C5F) |
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Determinazioni Settore Lavori Pubblici 424 20-10-2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2016 - PERIODO 2^ SEMSESTRE - DITTA ALBERI ASCENSORI SRL - P.IVA 00930270525 CF: 04468150729 - IMPORTO €. 2.132,70 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z3D196F37B) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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Determinazioni Settore Lavori Pubblici 310 20-07-2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2016 - PERIODO 1^ SEMSESTRE - DITTA ALBERI ASCENSORI SRL - P.IVA 00930270525 CF: 04468150729 - IMPORTO €. 2.132,70 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z3D196F37B) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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Determinazioni Settore Lavori Pubblici 144 14-04-2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ALBERI ASCENSORI SRL - P.IVA 00930270525 CF: 04468150729 - IMPORTO €. 4.265,00 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z3D196F37B) |
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Determinazioni Settore Lavori Pubblici 185 18-10-2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CANESTRI DA BASKET NELLA PALESTRA COMUNALE DI GAIOLE IN CHIANTI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. A DEL D. LGS 36/2023 - DITTA NUOVA RADAR COOP SCRL con sede in Via Primo Maggio n. 7 a Limena (PD) 35010 - P. IVA 00415670280 - IMPORTO €. 1.880,00 OLTRE IVA 22% (CIG: Z833C7D572) - INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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Determinazioni Settore Lavori Pubblici 154 18-09-2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CANESTRI DA BASKET NELLA PALESTRA COMUNALE DI GAIOLE IN CHIANTI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. A DEL D. LGS 36/2023 - DITTA NUOVA RADAR COOP SCRL con sede in Via Primo Maggio n. 7 a Limena (PD) 35010 - P. IVA 00415670280 - IMPORTO €. 1.880,00 OLTRE IVA 22% (CIG: Z833C7D572) |
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Determinazioni Settore Lavori Pubblici 388 12-11-2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI POSTO IN GAIOLE IN CHIANTI - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA -(CODICE CIG. Z6E0AAD31A) |
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Determinazioni Settore Lavori Pubblici 456 10-12-2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI POSTO IN GAIOLE IN CHIANTI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA -(CODICE CIG. Z6E0AAD31A) |
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Determinazioni Settore Lavori Pubblici 50 27-01-2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI POSTO IN GAIOLE IN CHIANTI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DI SPESA -(CODICE CIG. Z6E0AAD31A) |
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Determinazioni Settore Lavori Pubblici 374 25-10-2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI POSTO IN GAIOLE IN CHIANTI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA -(CODICE CIG. Z6E0AAD31A) |
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Determinazioni Settore Lavori Pubblici 352 12-10-2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI POSTO IN GAIOLE IN CHIANTI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO - INTEGRAZIONE IMPUTAZIONE DI SPESA -(CODICE CIG. Z6E0AAD31A ) |
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Determinazioni Settore Lavori Pubblici 332 21-09-2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI POSTO IN GAIOLE IN CHIANTI - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO (CODICE CIG. Z6E0AAD31A ) |
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Determinazioni Settore Lavori Pubblici 142 25-08-2023 |
SERVIZIO DI LAVANDERIA TENDE OSCURANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA LAVANDERIA SUPERSEC LA CHIANTIGIANA, P. IVA 01223630524 - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - IMPORTO €. 228,69 OLTRE IVA - (CIG. Z243C42138) - IMPEGNO DI SPESA |
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Determinazioni Servizio Urbanistica - Edilizia 25 23-11-2018 |
SERVIZIO DI INGEGNERIA ATTINENTE ALL'ESECUZIONE DEI RILIEVI STRUMENTALI DI AREE E FABBRICATI PER LA VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DELLE OPERE ESEGUITE CON I TITOLI RILASCIATI INERENTI IL COMPLESSO TURISTICO/RICETTIVO "LE CORTA" E L'INSEDIAMENTO RESIDENZIALE "MOLINO DI MONTELUCO - CIG. Z021A2BF1C - IMPORTO € 3.984,75 compreso CP oltre IVA - LIQUIDAZIONE SALDO |
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