Elenco atti decisionali
Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
---|---|---|
Determinazioni Servizio Economico Finanziario 421 21-12-2017 |
ENERGRID SRL fornitura energia illuminazione pubblica Novembre 2017 Liquidazione fattura n. 217402261 del 12/12/2017 |
|
Determinazioni Servizio Economico Finanziario 79 23-02-2018 |
ENERGRID SRL fornitura energia illuminazione pubblica Novembre e Dicembre 2017 Liquidazione fattura n. 184004712 del 19/02/2018 |
|
Determinazioni Servizio Economico Finanziario 269 19-07-2018 |
ENERGRID SRL fornitura energia illuminazione pubblica conguagli 2017 Liquidazione fattura n. 184017684 del 12/07/2018 |
|
Determinazioni Servizio Economico Finanziario 471 13-12-2018 |
ENERGRID SRL fornitura energia illuminazione pubblica conguagli Dicembre 2017 Liquidazione fattura n. 184028126 del 11/12/2018 |
|
Determinazioni Settore Economico Finanziario 358 27-10-2016 |
ENI SPA divisione GAS & POWER interessi di mora liquidazione fattura |
|
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 195 30-09-2022 |
EROCIA - SERVIZIO NAVETTA MEDIANTE NOLEGGIO MEZZO CON CONDUCENTE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - Ditta TIEMME SPA con sede in Via Guido Monaco n. 37, Arezzo, - P.IVA - CF 02046440513 - IMPORTO €. 1.181,82 oltre Iva - CIG ZAF37F893B - IMPEGNO DI SPESA |
|
Decreti del Sindaco 1 20-05-2021 |
EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019 (fino al 31 agosto 2019) -ART. 42 DEL CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI. |
|
Determinazioni Settore Lavori Pubblici 164 27-09-2023 |
EROICA - SERVIZIO NAVETTA PER BICILETTE MEDIANTE NOLEGGIO MEZZI CON CONDUCENTE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS 36/2023 - IMPORTO €. 5.204,92 OLTRE IVA - (CIG. Z493C9B2FD) |
|
Determinazioni Settore Lavori Pubblici 167 28-09-2023 |
EROICA - SERVIZIO NAVETTA PER BICILETTE MEDIANTE NOLEGGIO MEZZI CON CONDUCENTE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS 36/2023 - "CHIANTI BIKE LIFE DI LORENZINI NICOLA" Piazza Jan Palach n.6 - Castelnuovo Berardenga (SI), P. IVA 01520550524 - IMPORTO €. 5.204,92 OLTRE IVA - (CIG. Z493C9B2FD) |
|
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 370 19-09-2017 |
EROICA 2017 - NOLEGGIO DISSUASORI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY PER I GIORNI 29, 30 SETTEMBRE E 1 OTTOBRE 2017 - DITTA SINALUNGA NOLEGGI SRL VIA VOLTELLA SNC - SINALUNGA - P.IVA e Cod. Fisc.: 01304610528- IMPORTO €. 900,00 OLTRE IVA- (CODICE CIG: ZDE1FF2563) |
|
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 416 19-10-2017 |
EROICA 2017 - NOLEGGIO DISSUASORI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY PER I GIORNI 29, 30 SETTEMBRE E 1 OTTOBRE 2017 - DITTA SINALUNGA NOLEGGI SRL VIA VOLTELLA SNC - SINALUNGA - P.IVA e Cod. Fisc.: 01304610528- IMPORTO €. 900,00 OLTRE IVA- (CODICE CIG: ZDE1FF2563) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
Determinazioni Settore Lavori Pubblici 462 03-10-2011 |
ESAME PROGETTO CPI A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SIENA. (CODCIE CIG. Z3A01A7FCF) |
|
Determinazioni Settore Lavori Pubblici 461 29-09-2011 |
ESAME PROGETTO CPI A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SIENA. (CODCIE CIG. ZE2019FD96) |
|
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 335 07-08-2018 |
ESECUZIONE DELLA TINTEGGIATURA NELLE SCUOLE DI GAIOLE IN CHIANTI - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PRROJ AGRON CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI - P. IVA 01211680523 - IMPEGNO DI SPESA €. 3.009,60 OLTRE IVA - CIG ZC12491C3A |
|
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 369 09-08-2019 |
ESECUZIONE DELLA TINTEGGIATURA NELLE SCUOLE DI GAIOLE IN CHIANTI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA IMBIANATURA VERNICIATURA PETRENI SNC P.IVA 00609720529 - IMPORTO € 4.807,69 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. ZB82952AE4) |
|
Determinazioni Settore Lavori Pubblici 146 07-09-2023 |
ESECUZIONE DELLA TINTEGGIATURA NELLE SCUOLE DI GAIOLE IN CHIANTI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 - IMPORTO€. 6.200,00 DI CUI €. 6.000,00 PER LAVORI ED €. 200,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z2D3C63032) |
|
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 405 25-09-2018 |
ESECUZIONE DELLA TINTEGGIATURA NELLE SCUOLE DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA PRROJ AGRON CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI - P. IVA 01211680523 - €. 3.009,60 OLTRE IVA - CIG ZC12491C3A - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 446 27-09-2019 |
ESECUZIONE DELLA TINTEGGIATURA NELLE SCUOLE DI GAIOLE IN CHIANTI -DITTA IMBIANATURA VERNICIATURA PETRENI SNC P.IVA 00609720529 - IMPORTO € 4.807,69 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. ZB82952AE4) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
Determinazioni Settore Lavori Pubblici 24 11-02-2023 |
ESECUZIONE DELLA TINTEGGIATURA NELLE SCUOLE DI GAIOLE IN CHIANTI E UFFICIO NELLA SEDE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE - Ditta IMBIANATURA VERNICIATURA PETRENI SNC P.IVA 00609720529, - IMPORTO€. 6.073,12 DI CUI €. 5.873,12 PER LAVORI ED €. 200,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. ZA23782944) |
|
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 161 22-08-2022 |
ESECUZIONE DELLA TINTEGGIATURA NELLE SCUOLE DI GAIOLE IN CHIANTI E UFFICIO NELLA SEDE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E - IMPORTO €. 6.073,12 DI CUI €. 5.873,12 PER LAVORI ED €. 200,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. ZA23782944) |
|