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Atto Oggetto del documento Altri dati
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
74
13-02-2018
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 192,93 OLTRE IVA - (CODICE GIG. ZD7218CF95) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
491
12-12-2017
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 197,41 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z6220914A3) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
355
27-08-2018
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 272,98 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z4F24AFA5D) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
11
11-01-2018
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 303,71 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z6220914A3) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
451
18-10-2018
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 344,84 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z4F24AFA5D - Z4524D6644) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
393
19-09-2018
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 354,38 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z4F24AFA5D) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
551
17-12-2018
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 360,92 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z4524D6644 - Z3D2545F81) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
398
04-10-2017
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 434,20 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z6C1F40E99) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
444
14-11-2017
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 434,20 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z6C1F40E99) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
162
19-04-2018
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 509,05 OLTRE IVA - (CODICE GIG. ZD3229FED9) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
476
12-11-2018
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 539,59 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z4F24AFA5D) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
256
12-06-2018
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 564,52 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z89239EF39) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
225
29-05-2018
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 595,43 OLTRE IVA - (CODICE GIG. ZD3229FED9 - Z89239EF39) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
271
25-05-2019
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - Ditta E.F.R.A S.r.l. con sede in Prato P.IVA 02334980485 - IMPORTO € 562,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZB22870A49) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
157
28-03-2014
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z510E86DF8)
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
62
06-02-2014
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z9D0DB51B8)
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
225
10-05-2014
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z9E0F23640)
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
421
21-10-2014
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EFREA SRL - P.IVA 02334980485 - IMPORTO €. 157,70 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z8F1155DDA)
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
324
14-07-2014
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EFREA SRL - P.IVA 02334980485 - IMPORTO €. 189,50 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZA21021B4B)
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
283
18-06-2014
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EFREA SRL - P.IVA 02334980485 - IMPORTO €. 275,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZD40FB700C)
 
 

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