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Atto Oggetto del documento Altri dati
Determinazioni Settore Amministrativo
151
23-04-2024
FORNITURA MATERIALE CONSUMO MAGAZZINI COMUNALI - CLEAN ACCENT SRL.", Loc. Pian dei Mori 280/B, 53018 Sovicille (SI), P.IVA 00958280521- DETERMINA DI AFFIDAMENTO- IMPORTO €. 224,10 OLTRE IVA - (CIG. B15B40AEAF) - IMPEGNO DI SPESA
 
Determinazioni Settore Amministrativo
29
25-01-2024
FORNITURA MATERIALE CONSUMO MAGAZZINI COMUNALI - CLEAN ACCENT SRL.", Loc. Pian dei Mori 280/B, 53018 Sovicille (SI), P.IVA 00958280521- DETERMINA DI AFFIDAMENTO- IMPORTO €. 352,20 OLTRE IVA - (CIG. B01EB6A8BC)
 
Determinazioni Settore Amministrativo
28
25-01-2024
FORNITURA MATERIALE CONSUMO MAGAZZINI COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023
 
Determinazioni Servizio Polizia Municipale
30
03-12-2018
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA SFORAZZINI ANITA S.N.C. - P.IVA 01162900516 - IMPORTO €. 100,66 OLTRE IVA 22% - CIG. ZD326149E0 - IMPEGNO DI SPESA.
 
Determinazioni Servizio Polizia Municipale
34
20-12-2018
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA SFORAZZINI ANITA S.N.C. - P.IVA 01162900516 - IMPORTO €. 100,66 OLTRE IVA 22% - CIG. ZD326149E0 - LIQUIDAZIONE.
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
405
24-09-2014
FORNITURA MATERIALE E ESECUZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA CAVACIOCCHI PIERO E &. Snc - P.IVA 00650920523 - IMPORTO €. 608,60 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZD210E8D07)
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
444
04-11-2014
FORNITURA MATERIALE E ESECUZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA CAVACIOCCHI PIERO E &. Snc - P.IVA 00650920523 - IMPORTO €. 608,55 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZD210E8D07)
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
329
18-07-2014
FORNITURA MATERIALE E ESECUZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA' COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA - DITTA CAVACIOCCHI PIERO E &. Snc - P.IVA 00650920523 - IMPORTO €. 158,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZB0102AE37)
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
291
20-08-2015
FORNITURA MATERIALE E ESECUZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA' COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA - DITTA CAVACIOCCHI PIERO E &. Snc - P.IVA 00650920523 - IMPORTO €. 556,40 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZC615C1267)
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
488
23-12-2015
FORNITURA MATERIALE E ESECUZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA' COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA - DITTA CAVACIOCCHI PIERO E &. Snc - P.IVA 00650920523 - IMPORTO €. 556,40 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZC615C1267) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
7
12-01-2016
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA POSTO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL CAPOLUGO DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA L'ELTTRICA SPA - P.IVA 03804730483 - IMPORTO € 2.687,06 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z39179360B) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
463
14-12-2015
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA POSTO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL CAPOLUGO DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA L'ELTTRICA SPA - Via Caciagli n. 1,3 Z.I. Terrafino 50053 Empoli FI P.IVA 03804730483 - IMPORTO € 2.860,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z39179360B) - IMPEGNO DI SPESA
 
Determinazioni Settore Amministrativo
253
26-09-2023
FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO PER MANIFESTAZIONE EROICA 2023 - ARCA FACTORY P.IVA 01270570524 - PER € 2285,00 (oltre IVA) CIG ZC93C9746C - IMPEGNO DI SPESA
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
17
11-01-2012
FORNITURA MATERIALE INERTE – LIQUIDAZIONE (Codice CIG ZB8021ACDA)
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
66
24-02-2016
FORNITURA MATERIALE PER COLLETTORE FOGNATURA BIANCA - DITTA EDILMARKET EREDI MARCO E ALVARO FAILLI DI FAILLI G.& C. SRL - P.IVA 01115720516 - IMPORTO €. 617,61 OLTRE IVA - (CIG. ZE91854CC7)- LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
26
02-02-2016
FORNITURA MATERIALE PER COLLETTORE FOGNATURA BIANCA - DITTA EDILMARKET EREDI MARCO E ALVARO FAILLI DI FAILLI G.& C. SRL - P.IVA 01115720516 - IMPORTO €. 617,61 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CIG. ZE91854CC7)- IMPEGNO DI SPESA
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
423
22-10-2014
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 420,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG . ZB51158487)
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
452
13-11-2014
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 420,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG . ZB51158487)
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
261
14-12-2020
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA AUTOFFICINA MATASSINI DI MATASSINI SNC, P.IVA 00062900527 - IMPORTO € 139,04 OLTRE IVA- (CODICE CIG. ZD72FC1980)
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
220
06-06-2016
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDE - DITTA EDILMARKET EREDI MARCO E ALVARO FAILLI DI FAILLI G.& C. SRL - P.IVA 01115720516 - IMPORTO €. 63,26 OLTRE IVA - (CIG. ZF019D5B07)- LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
 

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