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Atto Oggetto del documento Altri dati
DETERMINA AREA TECNICA
29
08-02-2024
Liquidazione fatture elettroniche nn. V03240002003 e V03240002013 alla Societa' SORGENIA SpA per utenze gas metano edifici scolastici Via XVI Marzo e Via Galileo Galilei.
 
DETERMINA AREA TECNICA
361
12-12-2023
Liquidazione fatture elettroniche nn. V03230025793 e V03230025800 alla Societa' SORGENIA SpA per utenze gas metano edifici scolastici Via XVI Marzo e Via Galileo Galilei.
 
DETERMINA AREA TECNICA
288
10-10-2023
Liquidazione fatture elettroniche nn. V03230019761 e V03230019865 alla Societa' SORGENIA SpA per utenze gas metano edifici scolastici Via XVI Marzo e Via Galileo Galilei.
 
DETERMINA AREA TECNICA
212
09-08-2023
Liquidazione fatture elettroniche nn. V03230015380 e V03230015315 alla Societa' SORGENIA SpA per utenze gas metano edifici scolastici Via Galileo Galilei e Via XVI Marzo
 
DETERMINA AREA TECNICA
158
01-06-2023
Liquidazione fatture elettroniche nn. V03230010719 e V03230010796 alla Societa' SORGENIA SpA per utenze gas metano edifici scolastici Via Galileo Galilei e Via XVI Marzo
 
DETERMINA AREA TECNICA
93
04-04-2023
Liquidazione fatture elettroniche nn. V03230005813 e V03230005912 alla Societa' SORGENIA SpA per utenze gas metano edifici scolastici Via Galileo Galilei e Via XVI Marzo
 
DETERMINA AREA TECNICA
34
07-02-2023
Liquidazione fatture elettroniche nn. V03230000390 e V03230000455 alla Societa' SORGENIA SpA per utenze gas metano edifici scolastici Via XVI Marzo Galileo e Via Galilei.
 
DETERMINA AREA TECNICA
281
02-12-2022
Liquidazione fatture elettroniche nn. V03220030961 e V03220031044 alla Societa' SORGENIA SpA per utenze gas metano edifici scolastici Via Galileo Galilei e Via XVI Marzo.
 
DETERMINA AREA TECNICA
220
05-10-2022
Liquidazione fatture elettroniche nn. V03220025364 e V03220025432 alla Societa' SORGENIA SpA per utenze gas metano edifici scolastici Via Galileo Galilei e Via XVI Marzo.
 
DETERMINA AREA TECNICA
57
26-03-2021
Liquidazione fatture elettroniche nn. V03200080300, V03210003299, V03210003300 e V03210005692 alla Societa' SORGENIA SpA per utenza gas metano edificio scolastico via XVI Marzo e Scuola Materna Via Agonia.
 
DETERMINA AREA TECNICA
152
01-06-2023
Liquidazione fatture elettroniche nn. FATTPA 28_23 e FATTPA 29_23 alla Ditta SCULCO SPURGHI di Sculco Vincenzo - P. I.V.A. 02937860795 - C.F. SCLVCN62H20B717A, con sede in VIA LUNGOMARE STEFANO PUGLIESE 265 CATANZARO CZ 88100, per interventi di autospurgo sulle reti fognarie comunali. CIG Z883B36026
 
DETERMINA AREA TECNICA
6
19-01-2022
Liquidazione fatture elettroniche nn. FATTPA 13_22 e 14_22 alla Ditta MULTISERVIZI SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA P.I.V.A. 03388360798 per gestione impianto di depurazione comunale sito in localita' Cavora' - PERIODO 15.10.2021 - 15.12.2021. CIG 6804821BEC
 
DETERMINA AREA TECNICA
141
19-06-2020
Liquidazione fatture elettroniche nn. 90_20 - 119_20 - 151_20 - 182_20 alla Ditta MULTISERVIZI SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA P.I.V.A. 03388360798 per gestione impianto di depurazione comunale sito in localita' Cavora' - PERIODO 15.02.2020 - 15.06.2020. CIG 6804821BEC
 
DETERMINA AREA TECNICA
122
16-05-2019
Liquidazione fatture elettroniche nn. 62/2018 e 10/2019 alla ditta Guerrisi Costruzioni di Guerrisi Vincenzo & C. sas - P.IVA 02310490806 con sede in Taurianova (RC) C.da Canoro, per fornitura di conglomerato bituminoso a freddo - CIG Z872648775 - ZD92755F1C
 
DETERMINA AREA TECNICA
131
05-07-2021
Liquidazione fatture elettroniche nn. 5/41, 5/42 e 5/45 del 28.06.2021, alla Ditta Varacalli S.r.L. STRADA STATALE 106 KM 197 - -88050 Sellia Marina (CZ) - P.IVA/C.F. 03211410794, per la fornitura di pezzi speciali destinati alla riparazione della rete idrica comunale. CIG Z6D309CB85
 
DETERMINA AREA TECNICA
69
12-04-2021
Liquidazione fatture elettroniche nn. 405-406-407-32-69 e 102 alla Ditta MULTISERVIZI SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA P.I.V.A. 03388360798 per gestione impianto di depurazione comunale sito in localita' Cavora' - PERIODO 15.09.2020 - 15.03.2021. CIG 6804821BEC
 
DETERMINA AREA TECNICA
119
15-05-2019
Liquidazione fatture elettroniche nn. 348_18 - 394_18 - 27_19 - 56_19 - 84_19 - 113_19 alla Ditta MULTISERVIZI SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA P.I.V.A. 03388360798 per gestione impianto di depurazione comunale sito in localita' Cavora' - PERIODO 15.10.2018 - 15.04.2019. CIG 6804821BEC
 
DETERMINA AREA TECNICA
80
14-04-2020
Liquidazione fatture elettroniche nn. 341_19 - 377_19 - 23_20 - 62_20 alla Ditta MULTISERVIZI SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA P.I.V.A. 03388360798 per gestione impianto di depurazione comunale sito in localita' Cavora' - PERIODO 15.10.2019 - 15.02.2020. CIG 6804821BEC
 
DETERMINA AREA TECNICA
365
13-12-2023
Liquidazione fatture elettroniche nn. 3 e 4 del 12.12.2023 all'Autofficina GIGLIOTTI SALVATORE P.I.V.A. 01984610798 per riparazione scuolabus targato AX919DF (CIG ZA93DBADB1) e Fiat punto targata CC678HD (CIG Z9D3DBB24D)
 
DETERMINA AREA TECNICA
339
10-12-2019
Liquidazione fatture elettroniche nn. 278_19 - 313_19 alla Ditta MULTISERVIZI SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA P.I.V.A. 03388360798 per gestione impianto di depurazione comunale sito in localita' Cavora' - PERIODO 15.08.2019 - 15.10.2019. CIG 6804821BEC
 
 

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