Elenco atti decisionali
Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
---|---|---|
Determinazione del Responsabile 733 10-10-2018 |
ADESIONE POLIZZA FURTI CITTADINI - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO |
|
Determinazione del Responsabile 732 10-10-2018 |
ACCERTAMENTO SOMME VERSATE DA VERITAS SPA PER RIMBORSO FATTURE A CREDITO A SEGUITO UTILIZZO FONDO PERDITE OCCULTE E CONGUAGLI CONSUMI IDRICI |
|
Determinazione del Responsabile 731 10-10-2018 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - AVVIO PROCEDURE DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. |
|
Determinazione del Responsabile 730 10-10-2018 |
IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA RBR ITALIA SRL PER LA MODIFICA DI MESSAGGI DEL CENTRALINO DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
Determinazione del Responsabile 729 10-10-2018 |
MANUTENZIONE DI ALBERATURE NEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ALLA DITTA FRATELLI STANGHERLIN SRL |
|
Determinazione del Responsabile 728 10-10-2018 |
ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DA INTROITARE PER SINISTRO N. RD/21/2017 |
|
Determinazione del Responsabile 727 10-10-2018 |
ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DA INTROITARE PER SINISTRO N. RD/10/2017 |
|
Determinazione del Responsabile 726 10-10-2018 |
SISTEMAZIONE DI VIA ROVIEGO E RIQUALIFICAZIONE DI VIA STAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DI RILIEVO E PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL'OPERA A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI PROCEDURA DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. |
|
Determinazione del Responsabile 725 09-10-2018 |
ACCERTAMENTO SOMMA VERSATA DA ENEL ENERGIA SPA PER RIMBORSO FATTURA A CREDITO N. 4811490225 DEL 27/08/2018 A SEGUITO CONGUAGLIO CONSUMI GAS UTENZA CLIENTE 885674357 |
|
Determinazione del Responsabile 724 09-10-2018 |
LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA STAZIONE E VIA OLMO - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO SUBCONTRATTO |
|
Determinazione del Responsabile 723 09-10-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 337/2017 PER IL SERVIZO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELLE POSTAZIONI INDIVIDUALI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA CHIP COMPUTERS SRL |
|
Determinazione del Responsabile 722 09-10-2018 |
ACCERTAMENTO QUOTE RIMBORSO PER ANTICIPO MINIMO VITALE. |
|
Determinazione del Responsabile 721 05-10-2018 |
IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA THE PRESSURE DI MARCO SPANIO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DEL MUNICIPIO DURANTE I SABATO NOTTE DEL MESE DI OTTOBRE CAMPAGNA NAZIONALE "NASTRO ROSA" PROMOSSA DA ANCI E LILT PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA |
|
Determinazione del Responsabile 720 05-10-2018 |
ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLA QUOTA PARTE SPETTANTE DITTA CUOMO S.A.S. DI CUOMO INNOCENZO E C. |
|
Determinazione del Responsabile 719 05-10-2018 |
INTERVENTI PER LA RISOLUZIONE DI CRITICITA' IDRAULICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. PRESA D'ATTO DELLO STATO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI DAL CONSORZIO ACQUE RISORGIVE GIUSTO PROTOCOLLO DI INTESA DEL 29 AGOSTO 2017. |
|
Determinazione del Responsabile 718 05-10-2018 |
ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLA QUOTA PARTE SPETTANTE DITTA ROSSATO ANDREA |
|
Determinazione del Responsabile 717 05-10-2018 |
ACCERTAMENTO TARIFFE PER CONCESSIONI DI LOCULI E LOCULI OSSARI NEI CIMITERI COMUNALI TERZO TRIMESTRE 2018 |
|
Determinazione del Responsabile 716 04-10-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI DIDATTICI DI TECNICHE ARTISTICHE E PROMOZIONE ALLA LETTURA PER RAGAZZI TRA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 |
|
Determinazione del Responsabile 715 04-10-2018 |
AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 7^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MESTRE - I SEMESTRE ANNO 2018 |
|
Determinazione del Responsabile 714 04-10-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA IN ALTRI COMUNI E ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE |
|