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Atto Oggetto del documento Altri dati
DETERMINA
857
15-12-2020
FORNITURA DI CESTINI SERIE SCILLA PRESSO CIMITERO OSIO SOTTO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA NERI S.P.A DI LONGIANO (FC) - FINANZIAMENTO EURO 4.801,92.\\\= CIG : (Z662FC1A6B).
 
DETERMINA
569
22-08-2014
FORNITURA DI DECESPUGLIATORE A SERVIZIO DELLE AREE VERDI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA MORETTI GIANFRANCO DI COMUN NUOVO (BG) - CIG: (Z23107ECB6)/€. 516,00.=
 
DETERMINA
345
08-05-2019
FORNITURA DI DECORAZIONE PRESSO TOTEM SAN DONATO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA IL PUNTO GRAFICO DI VERDELLO - FINANZIAMENTO EURO 129,26.\= CIG : (ZC128503BD).
 
DETERMINA
883
11-10-2017
FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO/TAGLIO LASER PER CONTENITORE IN FERRO PER RACCOLTA CARTA/MUNICIPIO DA COLLOCARE NELL'AREA ESTERNA RETROSTANTE IL MUNICIPIO - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA C.A.T. DI OSIO SOPRA (BG) - FINANZIAMENTO EURO 244,00.\= CIG : (Z3A203D566) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A DETERMINA N° 801 DEL 18.09.2017.
 
DETERMINA
714
16-10-2014
FORNITURA DI FIORI PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z781144A06) - (TOTALE €. 366,00.=)
 
DETERMINA
666
16-09-2013
FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PER CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA RG MARMI DI ROSSONI RAFFAELLO DI OSIO SOTTO (BG) – (CIG: Z980B7E5FA) – (€. 942,06.=)
 
DETERMINA
90
18-02-2021
FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE - AFFIDO DITTA RG MARMI DI OSIO SOTTO FINANZIAMENTO EURO 1.098,00.\= CIG : (ZAE3083B5C).
 
DETERMINA
312
25-05-2021
FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PRESSO LOCULI CIMITERO COMUNALE - AFFIDO DITTA RG MARMI DI OSIO SOTTO FINANZIAMENTO EURO 1.756,80.\= CIG : (Z3E31DA26D).
 
DETERMINA
103
09-02-2012
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI ANNO 2012 A FAVORE SOCIETA' EDK SRL DI TORRIANA (RN) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - CODICE CIG Z0903996CB
 
DETERMINA
58
24-01-2013
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2013 A FAVORE SOCIETA' MIO SRL DI TORRIANA (RN) -CODICE CIG. Z3508553A8
 
DETERMINA
292
29-04-2015
FORNITURA DI MATERIALE EDILE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA DONEDA GIOVANNI EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) - (CIG: ZCD1458A3B) - (TOTALE €. 451,10.=)
 
DETERMINA
636
01-10-2019
FORNITURA DI MATERIALE PRESSO AULA CERAMICA CAMPUS : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA CERAMICHE PDA DI MILANO PER FORNITURA COMPONENTI FORNO DI COTTURA CERAMICA - CIG: (ZBE29B832F)/\Euro 640,50.\=.
 
DETERMINA
539
15-09-2020
FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA - ANNO - 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA FERRAMENTA DI PORRECA TINO DI OSIO SOPRA (BG) - (CIG: ZCC2AA508C) - (TOTALE €. 1.500,00.=)
 
DETERMINA
505
09-07-2014
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA ROMI GROUP SRL DI VARESE - (CIG: Z1451857) - (TOTALE €. 355,16.=)
 
DETERMINA
954
04-12-2015
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA ROMI GROUP SRL DI VARESE - (CIG: Z5517713A0) - (TOTALE €. 616,04.=)
 
DETERMINA
202
24-03-2015
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA ROMI GROUP SRL DI VARESE - (CIG: Z8A13CBBB9) - (TOTALE €. 639,48.=)
 
DETERMINA
1133
04-12-2017
FORNITURA DI N. 1 PROCESSORE E N. 1 MONITOR PER AREA II - AFFIDO alla Soc. DYNAMIC INFORMATICA SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z89211E276 € 498,98 (incluso IVA) ed € 135,42 (incluso IVA) (r.s. n. 116 del 04.12.2017)
 
DETERMINA
1017
09-11-2017
FORNITURA DI N. 3 APPLICATIVI SOFTWARE NITRO PRO 11 PER AREA II - AFFIDO alla Soc. B.C.S. SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG ZD120AF788 € 468,48 (incluso IVA) (r.s. n. 107 del 09.11.2017)
 
DETERMINA
1128
04-12-2017
FORNITURA DI N. 3 SCALE PER CIMITERO COMUNALE - AFFIDO ALLA DITTA SVELT SPA DI BAGNATICA (BG) A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - (CIG Z75211A048) - (TOTALE €. 1.727,56.=)
 
DETERMINA
976
18-12-2014
FORNITURA DI N. 72 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO "BLACK TOP" - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO - (CIG: Z1812612F0) - (TOTALE €. 1.449,36.=)
 
 

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