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Atto Oggetto del documento Altri dati
DETERMINAZIONE
239
27-07-2015
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2015/229 DEL 06/05/2015 RELATIVA ALL'AZIENDA ULSS N. 22 DI BUSSOLENGO - ACCORDO PROGRAMMA MINORI I SEMESTRE 2015.
 
DETERMINAZIONE
238
27-07-2015
ASSENZA PER MALATTIA PROLUNGATA DI UN DIPENDENTE E CONFERMA CONCESSIONE PERIODO DI ASSENZA NON RETRIBUITA PER MALATTIA CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO IN ESITO AD ACCERTAMENTO MEDICO-COLLEGIALE
 
DETERMINAZIONE
237
24-07-2015
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO - AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE SERRAMENTI DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "IPPOLITO PINDEMONTE" - CUP N. J61H13000690005 CIG N. ZE415500B3 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA
 
DETERMINAZIONE
236
24-07-2015
LIQUIDAZIONI FATTURE N. 9PA DEL 31/05/15, N. 11PA DEL 16/06/15, N. 20PA DEL 13/07/15, RELATIVE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2015.
 
DETERMINAZIONE
235
23-07-2015
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 191/FE DEL 30/06/2015 RELATIVA ALLA DITTA "GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C. " - FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI.
 
DETERMINAZIONE
234
23-07-2015
LIQUIDAZIONI FATTURE N. 8PA DEL 31/05/2015, N.10PA DEL 16/06/15, N. 19PA DEL 13/07/15, RELATIVE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2015.
 
DETERMINAZIONE
233
21-07-2015
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 101632/D DEL 24/06/2015 RELATIVA ALLA DITTA "MARCHI S.P.A. " - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI IGIENICI.
 
DETERMINAZIONE
232
21-07-2015
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 48317792 DEL 06/07/2015 RELATIVA ALLA DITTA "WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. " - SPESE ABBONAMENTO "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" ANNO 2015 - SALDO.
 
DETERMINAZIONE
231
20-07-2015
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06E/2015 DEL 15.07.2015 A FAVORE ING. SIMONE LEARDINI DI CAPRINO VERONESE (VR) PER INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI SISMICA LC1 DELLA SCUOLA PRIMARIA "ALUNNI D'EUROPA" EX FEMMINILI DI PESCANTINA - CIG. Z491220DE8
 
DETERMINAZIONE
230
20-07-2015
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05E/2015 DEL 15.07.2015 A FAVORE ING. SIMONE LEARDINI DI CAPRINO VERONESE (VR) PER INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI SISMICA LC1 DELLA SCUOLA PRIMARIA "ALUNNI D'EUROPA" EX MASCHILI DI PESCANTINA - CIG. Z601220D3E
 
DETERMINAZIONE
229
17-07-2015
QUOTA CAPITARIA FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'ULSS N. 22 TERZO TRIMESTRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA.
 
DETERMINAZIONE
228
16-07-2015
LIQUIDAZIONE N. 15 FATTURE DEL 07/07/2015 RELATIVE ALLA DITTA "PESCANTINA SERVIZI S.R.L." - GESTIONE ORDINARIA, FRONT OFFICE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE TRIBUTI.
 
DETERMINAZIONE
227
16-07-2015
LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE DEL 07/07/2015 RELATIVE ALLA DITTA "PESCANTINA SERVIZI S.R.L." - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE COMUNALE DEL SERVIZIO T.A.S.I..
 
DETERMINAZIONE
226
16-07-2015
LIQUIDAZIONE N. 3 FATTURE DEL 07/07/2015 RELATIVE ALLA DITTA "PESCANTINA SERVIZI S.R.L." - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE COMUNALE DEL SERVIZIO I.M.U..
 
DETERMINAZIONE
225
16-07-2015
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA MONTI LESSINI VIA MOCENIGA - ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' SIGNORI DANZI ENZO, GAVAZZONI MARISA, ZAMBONI NEVIA, DANZI ANDREA, GIACOPINI ANDREA, GIACOPINI LORENZO, GIACOPINI RINO GUERRINO, GIACOPINI IVANA, MORI ALBERTO E MORI LUCIANO (EREDI SIG.RA ANTOLINI ANTONIA) - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO E SPESE STIPULA ATTO NOTARILE - CUP N. J97H05000100004 - CIG N. ZC2149AE18
 
DETERMINAZIONE
224
16-07-2015
PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
 
DETERMINAZIONE
223
15-07-2015
LIQUIDAZIONI FATTURE N. 16/E e N. 17/e del 16/06/2015 RELATIVE AL CENTRO ANZIANI IPAB DI BUSSOLENGO - COMPARTECIPAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO - COD. UTENTE 3998 MESE DI APRILE E MAGGIO 2015.
 
DETERMINAZIONE
222
15-07-2015
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2017 - CIG N. 6327804D0A - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO - ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA
 
DETERMINAZIONE
221
15-07-2015
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 PA DEL 16/06/2015 RELATIVA ALLA COOP. SOCIALE ALI D'AQUILA - SERVIZI DI ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI DEL 31/05/2015
 
DETERMINAZIONE
220
14-07-2015
EROGAZIONE FONDO SOCIALE ATER DI VERONA A COPERTURA DELLA PARZIALE MOROSITA' UTENTE COD. N. 485 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
 
 

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