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Liquidazione fattura n. 2474 del 27/05/2019 per la fornitura di materiale edile per i lavori di manutenzione ordinaria presso la Scuola S. Anna con il rivestimento della rampa interna in alluminio in favore dell'impresa I.P.D. SRL con sede in Via Prenestina Nuova n. 307/A27 - 00036 Palestrina (RM) C.F. e P.IVA 03788721003
Spesa prevista:
177,44 €
Contenuto:
Vedi atto collegato
Estremi:
Determinazione di Liquidazione 2019 1059
Estremi fascicolo:
 
Oggetto
Liquidazione fattura n. 2474 del 27/05/2019 per la fornitura di materiale edile per i lavori di manutenzione ordinaria presso la Scuola S. Anna con il rivestimento della rampa interna in alluminio in favore dell'impresa I.P.D. SRL con sede in Via Prenestina Nuova n. 307/A27 - 00036 Palestrina (RM) C.F. e P.IVA 03788721003

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