Elenco atti decisionali
Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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DETERMINAZIONE 359 19-05-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DELL'11.05.2016 A FAVORE DI AMBROSI ANGELO SCAVI SRL PER REALIZZAZIONE NUOVE RECINZIONI PERIMETRALI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SETTIMO - CUP. J67B15000360002 - CIG N. Z311772756 |
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DETERMINAZIONE 707 23-09-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2016 DEL 07.09.2016 A FAVORE DI IMPRESA DE CARLI ALEANDRO DI DE CARLI GABRIELLA SAS DI LAZISE (VR) PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE - SMARTCIG N. ZA118A8461 |
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DETERMINAZIONE 128 24-02-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 PA DEL 22/02/2016, RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2017. |
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DETERMINAZIONE 496 21-10-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 19.10.2015 A FAVORE DELLA DITTA AMBROSI ANGELO SCAVI SRL DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI DI REALIZZAZIONE POZZO A TENUTA PER RECUPERO LIQUAMI FOGNARI PRESSO AREA EX DANESE - CUP. N. J61H13000690005 - CIG. Z1D15C0B17 |
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DETERMINAZIONE 199 16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100001 DEL 31/01/2017 - AFFIDAMENTO FORNITURA BOMBOLA DI GAS MISCELA IN COMODATO D'USO PER PICCOLI INTERVENTI IN ECONOMIA EFFETTUATI DAGLI OPERAI COMUNALI ALLA DITTA RIVAOSSIGENO SRL DI VERONA - SMART CIG. Z0B18FA018 |
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DETERMINAZIONE 248 28-07-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100001 DEL 31/03/2015 RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DI NOLEGGIO E RICARICA DI BOMBOLE DI OSSIGENO E DI ACETILENE |
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DETERMINAZIONE 174 06-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 17/02/2017 A A.N.U.T.E.L. ASS. NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI DI MONTEPAONE (CZ) PER PARTECIPAZIONE A INCONTRO DI STUDIO DEL 09/02/2017 SUL TEMA "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. 50/2016" |
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DETERMINAZIONE 1013 07-12-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/E del 01/12/2016 RELATIVA AL CENTRO ANZIANI IPAB DI BUSSOLENGO - COMPARTECIPAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO - COD. UTENTI 3998-597-3 MESE DI NOVEMBRE 2016. |
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DETERMINAZIONE 999 07-12-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 PA DEL 05/12/2016, RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2017. |
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DETERMINAZIONE 406 09-06-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1042-PAE DEL 23.12.2015 DELLA DITTA KIBERNETES SRL PER AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INVENTARIO AL 31.12.2014 |
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DETERMINAZIONE 818 25-10-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10e DEL 24.10.2016 A FAVORE DELLA DITTA CO.M. SIGMA SRL DI ROVERETO (TN) PER AFFIDAMENTO INDAGINI NON STRUTTURALI SUI SOLAI PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "I. PINDEMONTE", SCUOLA PRIMARIA "A. D'EUROPA" E SCUOLA DELL'INFANZIA S. LUCIA - SMARTCIG N. Z561826FF7 |
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DETERMINAZIONE 170 06-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PA DEL 22/02/2017, RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D' AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2017. |
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DETERMINAZIONE 672 10-12-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 13.11.2015 A FAVORE DELLA DITTA AMBROSI ANGELO SCAVI SRL DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI VIA BELVEDERE (PARTE) E VIA MONTI LESSINI (PARTE) - CIG N. Z6416467F6 |
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DETERMINAZIONE 1028 13-12-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1126234 ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO, SERVICE STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI C.D.S., IN CAPO AL PROGRAMMA CONCILIA E RIMBORSO SPESE POSTALI. CIG. ZA91A944C2 |
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DETERMINAZIONE 221 15-07-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 PA DEL 16/06/2015 RELATIVA ALLA COOP. SOCIALE ALI D'AQUILA - SERVIZI DI ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI DEL 31/05/2015 |
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DETERMINAZIONE 521 29-10-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2015 DEL 14.09.205 DELLA DITTA BREMA CONSULTING S.A.S. - CIG: Z710FF124D |
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DETERMINAZIONE 673 10-12-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1272 DEL 02/10/2015 RELATIVA ALLA DITTA "MION GABRIELE" DI S.PIETRO IN CARIANO - FORNITURA LIBRI DI TESTO - SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016. |
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DETERMINAZIONE 10 11-01-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1280 DEL 24.11.2015 A FAVORE DEL NOTAIO PALADINI DOTT. ART DELLO STUDIO NOTAI PALADINI DI VERONA PER STIPULA ATTO NOTARILE RELATIVO ACQUISIZIONE AREE DAI SIGG. COATTO - PAVONCELLI - ROSSI NECESSARIE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA MONTI LESSINI VIA MOCENIGA - CUP. N. J97H05000100004 - CIG. ZF1134D553 |
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DETERMINAZIONE 11 11-01-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1287 DEL 24.11.2015 A FAVORE DEL NOTAIO PALADINI DOTT. ART DELLO STUDIO NOTAI PALADINI DI VERONA PER STIPULA ATTO NOTARILE RELATIVO ACQUISIZIONE AREE DAI SIGG. DANZI - GAVAZZONI - ZAMBONI - GIACOPINI - MORI NECESSARIE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA MONTI LESSINI VIA MOCENIGA - CUP. N. J97H05000100004 - CIG. ZC2149AE18 |
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DETERMINAZIONE 387 31-05-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 24.05.2016 A FAVORE DELLA DITTA DIDACOM SICUREZZA DI NARDI MIRKO DI MONTICELLO CONTE OTTO (VI) PER FORNITURA E POSA DI PELLICOLE ANTISOLARI PER SERRAMENTI ESTERNI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSPEDALETTO - SMARTCIG N. Z35198DD85 |
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