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Atto Oggetto del documento Altri dati
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
135
30-03-2018
FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER SCUOLABUS - Ditta B.C.P. GOMME S.r.l. di Montevarchi P.IVA 01860410511 - IMPORTO €. 3.701,00 OLTRE IVA 22% - CIG Z182134845 LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
428
23-10-2014
FORNITURA E TRASPORTO DI BRECCIA PER STRADA BIANCA - IMPEGNO DI SPESA - DITTA F.LLI CAPOZZELLI MOVIMENTO TERRA DI CAPOZZELLI MICHELE ANTONIO E VALENTINO S.N.C DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - P.IVA 01939950513 - CIG Z89115E580
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
488
02-12-2014
FORNITURA E TRASPORTO DI BRECCIA PER STRADA BIANCA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - €. 1.350,00 OLTRE IVA - DITTA F.LLI CAPOZZELLI MOVIMENTO TERRA DI CAPOZZELLI MICHELE ANTONIO E VALENTINO S.N.C DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - P.IVA 01939950513 - CIG Z89115E580
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
213
14-10-2021
FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE ALLE STRADE BIANCHE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 - IMPORTO €. 16.300,00 OLTRE IVA 22% - CIG. ZD2336F7EB
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
234
09-11-2021
FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE ALLE STRADE BIANCHE COMUNALI - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DEL COMMA 1) DELL'ART. 33 DEL D. LGS. 50/2016 - DITTA Moscatelli Gabrio & Gianni e C. Snc con sede in Via del Castruccio 12, S. Rocco a Pilli, P.IVA 00654950526 - IMPORTO €. 16.300,00 OLTRE IVA - (CIG. ZD2336F7EB)
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
222
02-11-2021
FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE ALLE STRADE BIANCHE COMUNALI - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AI SENSI DEL COMMA 1) DELL'ART. 33 DEL D. LGS. 50/2016 - DITTA Moscatelli Gabrio & Gianni e C. Snc con sede in Via del Castruccio 12, S. Rocco a Pilli, P.IVA 00654950526 - IMPORTO €. 16.300,00 OLTRE IVA - (CIG. ZD2336F7EB)
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
194
01-10-2020
FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 - FORNITURA DI MATERIALE INERTE- IMPORTO €. 7.300,00 OLTRE IVA. - CIG. Z022E93062 - TRASPORTO DI MATERIALE INERTE - IMPORTO €. 9.000,00 OLTRE IVA - CIG. Z0A2E93094
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
249
27-12-2022
FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 - IMPORTO €. 4.000,00 OLTRE IVA - CIG. ZBA394E06D
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
2
12-01-2023
FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI - DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. - DITTA MARMI, AFFINI E CALCE (M.A.C.) SRL con sede a Sovicille (SI), in Via Tevere n. 18, 53018 - P.IVA 00312650526 - IMPORTO €. 4.000,00 OLTRE IVA 22% - (CIG: ZBA394E06D)
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
3
14-01-2021
FORNITURA E TRASPORTO DI PALI IN LEGNO DI PINO PER IL RIFACIMENTO DELLA STACCIONATA IN LOC. SAN POLO NEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI - DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - DITTA LEGNOLANDIA SRL P.IVA 01732620305 - IMPORTO € 295,60 OLTRE IVA 22% - CIG: Z15302D7C8
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
111
11-07-2023
FORNITURA E TRASPORTO DI PALI IN LEGNO DI PINO PER LA REALIZZAZIONE DI STACCIONATA PRESSO L'AREA DESTINATA A SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA MILEGNO DI FILIPPI GIOVANNI con sede a Sovicille (SI) P.IVA 00883190522 - IMPORTO € 1.400,05 OLTRE IVA 22% - CIG: Z663BDB422
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
262
07-12-2021
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SCALE CIMITERIALI FRONTALI SCORREVOLI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA FEDA SRL con sede in Via Mario Corrieri n. 16, Terni - P.IVA: 01483910558 - IMPORTO €. 1.911,00 OLTRE IVA - (CIG. Z13344C11C)
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
24
06-02-2017
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO€. 321,00 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG.Z5F1C8EBFF) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
189
05-05-2017
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 132,15 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z521E7C51C) - IMPEGNO DI SPESA
 
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici
361
08-09-2017
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 132,15 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z521E7C51C) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
507
16-12-2016
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 321,00 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z5F1C8EBFF) - IMPEGNO DI SPESA
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
493
24-12-2015
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 238,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z2E16B4618) - LIQUIDAZIONE DI SPESA
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
277
07-08-2015
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 190,00 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. ZD215AB992)
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
372
22-10-2015
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 238,00 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z2E16B4618)
 
Determinazioni Settore Lavori Pubblici
60
18-02-2016
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 920,00 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z00189A97B)
 
 

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